9月25日至10月10日,公司贯标内审组依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T14001-2004、GB/T28001-2001尺度,以及《管理手册》、《法式文件》和相关要求规定,对公司整合型一体化管理体系笼罩的区域、产物、过程及其相关管理活动所涉及到的13个职能部门和两个在建工程项目部进行了全面审核。
审核组认为,公司管理体系得到了实施和保持,体系运行控制切合尺度和体系文件要求。本次审核有针对性地出具了八份一般不切合陈诉,无严重不切合。这些不切合项虽出具在某个部门或项目上,但并不代表其它部门或项目部不存在类似问题。审核组要求,各部门、单元应凭据现场审核时提出的问题认真自查自纠,连续革新,迎接11月份外审。